一、“三公”经费的单位范围:
本委局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关各部门。
二、“三公”经费财政拨款预算情况:
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.3万元,比2018年预算减少 1.8 万元,下降 16.22 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费 6.3万元,比2018年预算减少 0.3 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元。
2、公务用车运行维护费 6.3 万元,比2018年预算减少 0.3万元,主要原因:公务车辆减少公务出行,大部分采用公共交通。
(三)公务接待费预算 3 万元,比2018年预算增减少 1.5 万元,主要原因:进一步加强对公务接待的管理,减少不必要的接待支出。