一、“三公”经费的单位范围:
纳入财政拨款范围的机关单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况:
2019 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 26 万元,比2018年预算减少 2 万元,下降 7.14 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度及上年度均没有因公出国经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费 15 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度及上年度均没有公务用车购置费预算。
2、公务用车运行维护费 15 万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是上年度公务用车运行维护费预算为15万元。
(三)公务接待费预算 11万元,比2018年预算减少 2 万元,主要原因是上年度公务接待实际费用少于预算数。