一、“三公”经费的单位范围:纳入财政拨款的办事处机关。
二、“三公”经费财政拨款预算情况:
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算14.30万元,比2018年预算减少 0.15万元,下降 1%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因:2019年没有安排出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行维护费6.10万元,比2018年预算减少 0.1万元。其中:
(1)公务用车购置费 0万元,比2018年预算增加(减少) 0万元,主要原因:当年单位无购置计划。
(2)公务用车运行维护费6.10万元,比2018年预算减少 0.1万元,主要原因:公车改革,规范经费使用。
3.公务接待费预算 8.20万元,比2018年预算减少 0.05万元,主要原因:严格按规定执行,严控超标接待,并逐年下降。